关于做好2019年度财务清理、决算工作的通知

发表日期:2019-11-07 阅读次数: 文章来源:

各二级学院、各部门:

为确保财务决算资料的真实完整及决算工作的顺利进行,根据财务制度的有关规定和国库集中支付年终决算要求,现将本年度财务清理、决算工作有关事项通知如下:

一、决算期间时间安排

因台州市财政局国库系统提前关账,鉴于此,我校财务2019年报销截止时间为2019125日(星期四),有效期为201912月的项目请在2019125日前办理报销手续。

2020年的财务报销工作将于202017日(星期二)开始,停账期间请大家做好资金安排,对此造成的不便,敬请谅解。

二、及时办理借款等核销业务

1.按照要求,当年借款需在当年结清,不得延期或跨年借款。各二级学院、职能部门因工作需要发生的借款,应在1130日前交回计划财务处。确需续借的,可在2020年年初办理借款手续。

2.各二级学院、职能部门之间的款项转账、费用结报(如已垫付的水费、电费、电话费、房屋使用费等)、指标增减、学费催缴等涉及需进行财务处理的经济业务事项,截止126日。

三、及时办理票据核销

凡领有财政票据和税务发票的单位及个人,请于1216日前到计划财务处办理核销手续,对不及时办理核销手续影响学校申购票据,造成学校票据周转困难的,将按有关规定对相关责任人及其单位进行处理。

四、认真核实账务

1.各二级学院、职能部门将自核后的《det365娱乐官网内部经费使用结算凭证》(自核格式详见附表),于1211日前交计划财务处办理2019年经费结报。

2.各科研经费项目负责人于129日之前自行或安排专人及时登录计划财务处综合信息门户核实本项目经费收支明细账,如与系统数据不一致,请查明原因,并到计划财务处核对调整。

五、做好材料盘存工作

各二级学院、职能部门各材料库请于1211日前结账,25日起开始盘库并与财务处核对账目,30日前将库存材料结存情况及年终盘盈盘亏表上报计划财务处。同时,请各相关部门做好实物资产盘点工作,确保账实相符。

六、做好固定资产盘点核对工作

请国有资产管理处及时与计划财务处对接,做好固定资产清理、核对、计提折旧等相关事宜,确保账账相符、账实相符。

七、加快预算执行进度

根据《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》(财预算〔2016〕18号)、《浙江省财政厅转发财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》等有关文件要求,各专项项目负责人要加快项目预算执行进度,对已发生的项目支出应在规定时间内及时结算。

上年结转的政府采购项目须于年底前支付完毕,因未及时支付导致资金被财政收回,将根据相关规定追究相关部门和人员责任;已完成的专项工程要尽快办理工程决算,及时清算工程款;已采购的设备要及时办理验收手续,及时支付设备款;通知供应商、服务商及时和学校办理结算手续;后勤食堂、资产经营公司要及时和校内各相关单位办理各项结算。

八、及时报销相关账务

2019年度发生的各种费用票据,请大家尽快在2019年关账前予以报销。原则上当年度的票据当年度报销,当年度12月开具的票据最迟可延期至次年6月30日报销。

 

 

det365娱乐官网计划财务处

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